审计 6-12K

职位描述:

  • 审计
  • 税务

岗位职责: 一、 内部审计(包括但不限于资金内部控制审计、收支规范性审计、离任审计、绩效审计及其他专项审詊)与监察 1、开展内部审计工作,根据制定的审计计划和审计范围,选用适当的具体方法进行审计,收集审计证据及分析,并编写审计报告。对审计资料进行归集、整理至成卷并纳入档案管理。 2、督促整改,适时开展后续审计工作,对问题提出书面意见。 3、在审计、监察过程中合理关注和检查可能存在的舞弊风险,并督促对违规违纪操作进行处理,持续关注相关问题。 任职要求: 1、本科以上学历,财务、审计类相关专业,会计、审计中级职称、法律职业资格优先; 2、熟悉国家内审、财务方面法律和法规,熟悉企业会计、审计等业务的流程,熟练使用相关专业软件; 2、注册会计师协会、内部审计师协会、国际注册内部审计师协会认可的资格认证、注册舞弊审查师(ACFE)者优先; 3、具有上市公司财会、审计等相关工作经验者优先; 4、具有良好的职业道德和团队协作精神,优秀的沟通及协调能力,责任心强,抗压能力强; 5、服从公司工作安排,不偏激,能适应不定期短期出差。

程女士

程女士 半年前活跃

锅圈供应链 · 人事经理
工作地址:

郑州中原区总部企业基地2期79高楼2楼

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更新时间:2024-05-16